Добрый день!
На новой работе столкнулась с проблемой. Работаю с 1С: Бухгалтерия 7.7. (7.70.555) ред. 4,5
Производство.
Делаю документ Передача ГП на склад. 10 стульев по плановой с/с 5р. Формируется проводка Дт 43 Кт 40= 50р.
Затем реализация по цене 6р. Дт 90.1 Кт 43 =60р.
Закрытие месяца. И висит сальдо по Кт 40 сч. на сумму плановой с/с 50руб.
Проще говоря, у меня вообще нет Дебетового оборота по 40 счету.
Подскажите, пожалуйста, как действовать, чтобы было все верно?